2010年7月25日—8月25日,集團(tuán)對(duì)所屬各單位上半年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行全面的大檢查。檢查采用單位間交叉檢查的方式,由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)帶隊(duì)的第一檢查組對(duì)集團(tuán)內(nèi)六家單位進(jìn)行了檢查。
檢查前夕,公司對(duì)所屬各單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了自查自糾,并對(duì)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改。第三檢查組在對(duì)公司16家基層單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行細(xì)致的檢查后,提出了改善公司管理的寶貴意見。
8月23日,第一檢查組在公司三樓會(huì)議室與六家單位進(jìn)行意見交流,并簽署了檢查報(bào)告和整改意見書。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處處長楊永祥主持會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)這次檢查極為重要,并對(duì)各單位存在的問題提出了解決的方法及未來財(cái)務(wù)工作的方向。
公司財(cái)務(wù)部 趙玲娥報(bào)道